学校召开专项内部审计工作部署会

发布时间:2023-05-26

本网讯  5月25日上午,学校召开人才政策落实、招标采购事项、2022年预算执行情况专项内部审计工作部署会。学校党委副书记、校长冯滨鲁出席会议并讲话,党委委员、副校长李英德主持会议,相关部门主要负责人及工作人员参加会议。

冯滨鲁就做好专项内部审计工作提出三点要求。一是提高站位,高度重视。内部审计是学校经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化有力抓手,是强化内部管理,防范风险隐患、提质增效的内在需要,是促进各项工作规范化、正规化的重要举措,各单位要从政治高度,立足学校改革发展全局,统一思想,高度重视,统筹协调好各方面工作,确保这次专项审计顺利进行。二是正确对待、全力配合。正确对待审计中发现的问题,要发现问题,纠正问题,把做得不到位的地方纠正过来,自觉把思想和行动统一到审计工作的要求上来,增强支持审计、配合审计、接受审计的积极性和主动性,相互配合、统筹推进,按时高质量完成审计工作任务。三是积极沟通、做细工作。沟通是做好审计工作的前提,从审计立项开始,到审前调查了解、审计调查取证,直至审计整改全面结束,都需要积极做好沟通协调工作,既要做好内部协调,更要做好外部沟通,加强协同配合,落实落细各项工作要求,规范审计流程,找准问题,积极整改,全面提高审计质量。

李英德主持会议时强调:一要统一思想、提高认识。要深刻理解审计工作对推动学校财务治理任务落地落实,防范化解财务风险,为学校事业发展保驾护航的重要意义。二要明确目标任务,压紧压实责任,抓好工作落实。各单位要协同配合,按照规定的时间节点,及时、完整、准确地提供审计资料。审计组要发扬“严真细实快”的工作作风,按时高质量完成审计任务。三是提高审计整改质量,建立健全长效机制。各单位要加强组织领导,强化责任担当,建立整改台账,总结整改经验,形成制度成果,以此次审计为契机,持续补短板、强弱项、抓提升,促进学校治理能力和办学水平全面提升。

审计处负责同志传达了省教育厅《关于组织开展高等学校2023年专项内部审计工作的通知》精神,相关负责同志对专项内部审计工作作出了安排。第三方机构有关人员参加会议。

(文/图:姜继茂/张蒙蒙    编辑:郭然    编审:张增森)


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